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교육비도 사업자 경비처리 될까? 세무서가 인정하는 기준 알려드립니다 “이 강의도 경비처리 될까요?” 누구나 한 번쯤 하는 질문프리랜서로 일하면서 온라인 강의를 듣거나, 사업자로서 세무나 마케팅 교육을 수강하면서 “이거 경비처리 가능한가요?”라고 고민해본 적 있을 거예요.요즘은 유튜브 편집, 블로그 마케팅, AI 툴 사용법, 회계 교육 등 다양한 분야에서 온라인/오프라인 교육이 활성화돼 있고, 개인사업자라면 자기개발이나 업무 효율을 높이기 위해 꾸준히 교육비에 투자합니다. 그런데 교육비는 의외로 세무서에서 까다롭게 보는 항목 중 하나입니다.단순히 공부를 위한 교육은 경비로 인정되지 않으며, 사업과의 연관성이 명확하게 입증되어야만 필요경비로 처리할 수 있습니다. 세법은 교육비를 포함한 비용이 ‘소득과의 명백한 관련성이 있을 때만 필요경비로 인정’한다고 명시하고 있어요.그래서..
사업자 경비처리 가능한 항목과 불가능한 항목 총정리 사업자에게 경비처리는 '세금 줄이는 공식적인 도구'입니다개인사업자나 프리랜서로 일하면서 가장 먼저 마주하는 고민 중 하나는 바로 “어디까지가 경비로 인정될 수 있나요?”라는 질문입니다. 사업자카드를 쓰면 다 경비로 되는 줄 아는 사람도 있고, 반대로 광고비나 통신비조차 경비처리를 못 하고 넘어가는 경우도 많습니다. 문제는 이런 판단의 오류가 곧바로 세금으로 이어진다는 것입니다. 국세청은 명확하게 기준을 제시하고 있습니다. 경비처리란 사업자가 소득을 얻기 위해 지출한 비용 중, 사업과의 관련성이 인정되는 항목을 ‘필요경비’로 계산하는 것이고, 이는 종합소득세와 부가가치세 모두에 영향을 미칩니다. 필요경비가 많이 잡히면 그만큼 순이익이 줄어들고, 결과적으로 소득세가 줄어들게 됩니다.하지만 경비로 인정받기 위..
홈택스에 사업자가 경비처리 제대로 입력하는 방법 A to Z 왜 ‘홈택스 경비 입력’을 제대로 해야 할까?경비처리를 제대로 하지 않으면 세금을 더 낼 수밖에 없습니다. 개인 사업자나 프리랜서로 일하고 있다면, 종합소득세 신고 시 ‘경비처리’는 곧 ‘세금 절약의 핵심’이 됩니다. 홈택스에는 간편장부/복식장부 작성, 경비 항목 입력, 소득 계산 기능이 모두 탑재되어 있지만, 대부분의 사람들이 어디에 어떻게 입력해야 하는지 정확히 모르고 지나칩니다.실제로 제가 만났던 초보 사업자 A씨는, 홈택스에서 종합소득세 신고를 하면서 매출만 입력하고 경비는 공란으로 넘겨버렸어요. 그 결과 세금을 2배 넘게 더 냈고, 이걸 뒤늦게 알고 경비처리를 다시 하려 했지만 수정신고조차 어렵고 번거로웠습니다. 홈택스 경비 입력은 단순한 회계 작업이 아니라, 실제 세금을 줄이기 위한 가장 직접..
사업자 경비처리란? 절세를 위한 가장 기초적인 개념 정리 경비처리는 단순한 회계가 아닌 ‘절세 기술’입니다사업을 운영하다 보면 지출이 끊임없이 발생하게 됩니다. 마케팅, 통신비, 사무실 운영비, 택배비, 장비 구입 등 수익을 창출하기 위해 들어가는 각종 비용들이 대표적입니다. 하지만 많은 개인 사업자들이 이 지출들을 ‘그냥 나간 돈’ 정도로만 생각하고, 세금 계산과는 별도로 여기는 경우가 많습니다. 여기서 중요한 개념이 바로 ‘경비처리’입니다. 경비처리란, 사업에 필요한 지출을 세법상 ‘필요경비’로 인정받아 세금 계산 시 수익에서 제외시키는 절차입니다. 예를 들어 매출이 8,000만 원이고, 그 중 3,500만 원이 사업 운영에 들어간 비용이라면, 실질적으로 과세 대상이 되는 소득은 4,500만 원이 됩니다. 경비처리를 제대로 하지 않으면 불필요한 세금을 더..